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5.68%
Intapp, inc.
0.66%
同產業平均
-0.31%
S&P500

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| 季度 | EPS 預測 | QoQ | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | ||||
| 2026Q2 | ||||
| 2026Q3 | ||||
| 2026Q4 | ||||
| 2027Q1 |
Intapp(股票代碼:INTA)主要從事為專業服務和金融服務業提供基於雲端的軟體解決方案,並以 DealCloud 和 OnePlace 等產品聞名,是專業服務軟體領域的企業。 該公司透過其子公司 Integration Appliance, Inc. 在美國、英國及國際市場提供針對特定行業的雲端軟體解決方案。其核心產品包括 DealCloud,這是一個交易和關係管理解決方案,協助金融服務公司管理市場關係、潛在客戶和投資、當前業務和交易流程,以及營運和合規活動。另一項主要產品 OnePlace 則是協助專業服務公司管理客戶和業務生命週期各個層面的解決方案。 Intapp 的解決方案使私募股權、投資銀行、法律、會計和諮詢公司能夠在不影響行業特定功能或法規合規性的前提下,充分利用現代 AI 和雲端架構為其關鍵業務功能帶來的優勢。該公司採用直接企業銷售模式,以訂閱制方式銷售軟體。公司成立於 2000 年,總部位於加州帕羅奧圖,曾名為 LegalApp Holdings, Inc.,並於 2021 年 2 月更名為 Intapp, Inc.。
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | |||||||
| 2025Q4 | |||||||
| 2025Q3 | |||||||
| 2025Q2 | |||||||
| 2025Q1 |
Intapp, inc. (INTA) 最近一期的財務報告為 2026Q2,於 2025/12/31 對外公布。該財報為依據 IFRS / US GAAP 編製之合併財報,涵蓋營收、獲利能力、現金流量與資本結構等主要財務指標,為評估企業短期經營績效與財務體質的核心依據。
依據最新財報,Intapp, inc. (INTA) 本期營業利益為 -7.18M 美元,營業利益率為 -5.12%,與去年同期相比成長 29.54%。營業利益反映企業於營業收入中扣除營業成本與費用後的獲利水準,能有效衡量其本業經營效率與成本控制能力,是評估企業營運體質的核心指標之一。
Intapp, inc. (INTA) 在本期財報中公布營收為 140.21M 美元,年增率為 15.67%。營收成長可由產品組合變化、市占率提升、價格調整或國際市場擴張等多項因素驅動,投資人應同步觀察其毛利率與區域營收分布,以全面掌握成長品質與可持續性。
Intapp, inc. (INTA) 期末持有現金及約當現金總額為 191.35M 美元,占總資產比率為 0.24,流動比率與速動比率皆反映其短期償債能力穩健。持有高水位現金通常代表企業具備良好的資金調度彈性,可支應營運需求、擴張投資或股東回饋政策。
Intapp, inc. (INTA) 本期財報未達成「三率三升」,其中毛利率為 75%、營業利益率為 -5.12%、淨利率為 -4.2%。這顯示企業在獲利能力上尚未明顯改善,為基本面重點觀察的訊號。投資人可以結合三率變化與其他財務指標,全面評估 INTA 的獲利趨勢與未來成長潛力。
根據近四季財報,Intapp, inc. (INTA) 每股盈餘(EPS)呈年增長趨勢,最近一期 EPS 為 -0.07 美元。若其 EPS 能在營收成長及成本優化雙重作用下穩健提升,將有利於本益比評價修復並吸引長期資金布局。
Intapp, inc. (INTA) 本期自由現金流(FCF)為 20.1M 美元,係營運現金流減資本支出後之淨流量,與前期相比下降 13.59%。自由現金流正向成長可為股利政策、債務償還或策略性併購提供穩定資金來源,亦為評估企業真實獲利能力與股東報酬潛力的重要參考依據。
最新估值資料顯示,Intapp, inc. (INTA) 的本益比(PE Ratio)為 -99.15,而 PEG Ratio(Price/Earnings to Growth)為 2.56。PEG 小於 1 通常代表市場低估其成長潛力,反之,PEG 大於 1 則顯示該股價中已反映高成長預期。綜合評估時,應搭配其歷史成長性、市場預期準確性及產業週期,進行全面估值分析。